問(wèn)題已解決

老師,我們公司因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減多提了,而導(dǎo)致增值稅少繳了,已經(jīng)更正申報(bào)。我現(xiàn)在需要補(bǔ)提增值稅,會(huì)計(jì)分錄怎樣做,前期多計(jì)提的進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減需要負(fù)數(shù)沖回嗎。分錄怎樣做

84784979| 提問(wèn)時(shí)間:2022 11/13 10:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,之紅沖之前的,不知道你之前怎么做的,借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除負(fù)數(shù) 貸營(yíng)業(yè)外收入負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款。
2022 11/13 10:37
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