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如何將應收賬款轉到其他應付款,變?yōu)榻杩钯M用?

84784968| 提問時間:2022 11/10 12:48
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,咱寫一個借款的合同,把合同作為附件附到憑證后面,摘要的話可以寫調(diào)整科目就可以。
2022 11/10 12:49
84784968
2022 11/10 12:51
分錄是 借:應收賬款 貸:其他應付款 進行調(diào)整嗎
李霞老師
2022 11/10 12:51
你好同學,應該是借其他應收款貸應收賬款。
84784968
2022 11/10 12:54
不是的,是其他公司想把他們的預付賬款轉為給我司的借款?我把收到的預收賬款進了應收,沒有設置預收科目
李霞老師
2022 11/10 12:54
嗯,他先付給我們的,一開始的話,咱們是借應收賬款,所以說咱應該現(xiàn)在是借其他應收款貸應收賬款呀。
84784968
2022 11/10 12:56
應收是資產(chǎn),是我們借款給對方,但是現(xiàn)在是對方借款給我們,不應該是其他應付嗎,對方借款給我們應該是我們的負債吧
84784968
2022 11/10 12:58
我們預收了對方貨款,現(xiàn)在沒貨給對方,要轉為我們向對方借款喔
李霞老師
2022 11/10 12:58
你好同學,咱們一開始是怎么做賬的?您把原來一開始做的分錄給我,我根據(jù)這個分數(shù)給你出憑證。
84784968
2022 11/10 13:00
一開始是:借:銀行存款 貸:應收賬款,應收是負數(shù),所以是預收,現(xiàn)在要把這些分錄調(diào)成,借:銀行存款 貸:應付賬款
李霞老師
2022 11/10 13:01
你好,那就借預收賬款貸應付。
84784968
2022 11/10 13:02
預收賬款也不是借款科目吧,借款好像是其他應付款
84784968
2022 11/10 13:03
上面寫錯了,是調(diào)成借:銀行存款 貸:其他應付款,變成借款
李霞老師
2022 11/10 13:04
你好,這里預收賬款的話不是借款科目,它是調(diào)整科目,因為一開始咱們做的是預收,所以說借預收賬款貸其他應付款。這樣是可以的。
84784968
2022 11/10 13:07
如果沖應收做調(diào)整,那是不是應該,借:應收賬款 貸:預收賬款 ,然后借:預收賬款 貸:其他應付款?
李霞老師
2022 11/10 13:08
您好,您剛才不是說已經(jīng)調(diào)到預收賬款了嗎?沒有的話,您這樣就是做沒問題。
84784968
2022 11/10 13:09
還沒調(diào),只收到了合同,好的,明白了,謝謝
李霞老師
2022 11/10 13:10
祝您生活愉快,開心快樂。
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