問(wèn)題已解決

老師,我現(xiàn)在新近公司,要期初建賬,但是同事提供的數(shù)據(jù)太少了 我現(xiàn)在要從哪些方面去建立期初數(shù)據(jù)啊

84785037| 提問(wèn)時(shí)間:2022 11/09 15:36
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你是要在財(cái)務(wù)軟件中新建帳套嗎? 手工做的話,是新開(kāi)的公司嗎?新開(kāi)的直接一筆筆記就可以了啊,再把這個(gè)做到財(cái)務(wù)軟件中。不過(guò)財(cái)務(wù)軟件中要新建帳套,把帳套號(hào)啊 名稱(chēng)啊之類(lèi)的,還有一些選項(xiàng) ,你根據(jù)公司實(shí)際情況按照提示一步步走就可以了。然后啟用帳套,就可以記賬了。 要是不是新開(kāi)的公司的話,得把各個(gè)科目的余額整明白了,新建帳套后有個(gè)期初余額錄入,可以在那里填數(shù)據(jù),但是要試算平衡了才行。
2022 11/09 15:39
易 老師
2022 11/09 15:53
科目余額都要處理上去的
易 老師
2022 11/09 16:01
有余額就用這個(gè)余額沒(méi)有可以按0建賬做平就可以了
易 老師
2022 11/09 16:13
借:或貸:利潤(rùn)分配-未分配潤(rùn),貸或借:對(duì)應(yīng)科目
84785037
2022 11/09 15:41
不是新開(kāi)公司,我是接手的,公司叫我新開(kāi)帳套,我現(xiàn)在弄了現(xiàn)金,銀行,應(yīng)收帳款,其他應(yīng)收款,庫(kù)存商品,固定資產(chǎn),應(yīng)付賬款,實(shí)收資本
84785037
2022 11/09 15:42
還有哪些要弄啊
84785037
2022 11/09 15:53
我就是不懂到底要怎么弄,怎么處理
84785037
2022 11/09 16:12
試算不平衡怎么處理啊
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