問(wèn)題已解決

我們建筑公司開(kāi)給甲方的發(fā)票如何處理?就這樣放著嗎?

84784980| 提問(wèn)時(shí)間:2022 11/09 15:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行存款、 貸工程結(jié)算或者是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
2022 11/09 15:18
84784980
2022 11/09 15:18
但是我還沒(méi)有實(shí)際收到工程款
郭老師
2022 11/09 15:19
你好,把銀行存款改成應(yīng)收賬款。
84784980
2022 11/09 16:37
收到工程款就借銀行存款貸應(yīng)收帳款嗎
84784980
2022 11/09 16:37
稅費(fèi)呢???是
郭老師
2022 11/09 16:38
你好,對(duì)的是的,是這么做的,稅費(fèi)再?zèng)]有收到款之前已經(jīng)繳納了。
84784980
2022 11/09 17:31
謝謝老師
郭老師
2022 11/09 17:33
不用客氣,工作愉快。
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