問題已解決

我們公司是外貿(mào)企業(yè),之前會計(jì)把我們公司的出口銷售額填寫到主表7欄(三)免、抵、退辦法出口銷售額那里了,我11月申報(bào)的時(shí)候是直接改填到11欄(其中:免稅貨物銷售額)這里可以嗎?

84784957| 提問時(shí)間:2022 11/09 11:22
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個是可以的,可以
2022 11/09 11:22
84784957
2022 11/09 11:48
改不了,是年累計(jì)數(shù)那里,我現(xiàn)在可以怎么處理?
小鎖老師
2022 11/09 11:50
改不進(jìn)去?沒法申報(bào)?
84784957
2022 11/09 12:45
改不了,不改也可以申報(bào),但這樣是不對的
小鎖老師
2022 11/09 14:03
你這個打印出來,是申報(bào)過了?
84784957
2022 11/09 14:43
這個是上個月的, 11月申報(bào)10月的還沒有申報(bào), 我只是給你看,告訴你是這個情況
小鎖老師
2022 11/09 14:44
你這個月先修改上個月的申報(bào),然后再申報(bào)到免稅里邊
84784957
2022 11/09 14:46
這是整年的數(shù)據(jù)
84784957
2022 11/09 14:49
不是修改一個月就可以的,要修改要全年每個月修改
小鎖老師
2022 11/09 14:52
意思每個月你們都填在這里了?
84784957
2022 11/09 15:13
是的,每個月填在這里
小鎖老師
2022 11/09 15:14
那先去修改吧,在現(xiàn)場把這些內(nèi)容改了,這樣就行了
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