問題已解決

老師 老師 我們與A公司是稅單的雙抬頭,B海關開給A的滯報金票據(jù),但是我們出納沒注意 7月就付給B了,當時說A能給滯報金的海關繳款書作為我們的做賬附件,所以7月的做賬是 借:營業(yè)外支出-稅收滯報金 貸:銀行存款,現(xiàn)在季度報表也已經(jīng)申報了,,但是現(xiàn)在A提供不了滯報金的海關繳款書了,請教下這種情況最簡單的處理方式是什么呢?

84785029| 提問時間:2022 11/08 17:27
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 那就計入營業(yè)外調(diào)增
2022 11/08 17:29
84785029
2022 11/08 17:30
意思是還是計入營業(yè)外支出,等到匯算清繳時納稅調(diào)增對嗎?
84785029
2022 11/08 17:31
可是發(fā)票上不是我們公司 那就不應該是我們的費用啊 怎么調(diào)整這個賬目和費用呢
樸老師
2022 11/08 17:36
那你們這個還可以收回來嗎
84785029
2022 11/08 17:39
那得聯(lián)系A公司把這筆錢轉(zhuǎn)給我們對嗎?那也不需要開發(fā)票給我們了
84785029
2022 11/08 17:41
A轉(zhuǎn)給我們 私人賬戶再退回 ,讓A寫一個委托我們付款的說明,11月我做賬的時候摘要寫調(diào)整7月的那筆帳,借:其他應收 1000 營業(yè)外支出-1000 ,這樣不更改申報可以嗎
樸老師
2022 11/08 17:46
同學你好 這個可以的哦
84785029
2022 11/08 17:53
?老師 那如果B海關這個月把滯報金的錢退給我們 怎么調(diào)賬呢
樸老師
2022 11/08 17:55
同學你好 沖減滯納金的分錄
84785029
2022 11/08 18:23
?怎么沖回并重新做賬呀?
樸老師
2022 11/08 18:25
同學你好 原分錄負數(shù)紅沖
84785029
2022 11/08 18:27
其他的比如期末損益和報表都不需要更正了對嗎
樸老師
2022 11/08 18:39
同學你好 你這個月做了分錄出來的財務報表就調(diào)整了
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