問題已解決
繳納以前年度增值稅和附加稅要怎么做分錄
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好同學(xué),咱是什么時間交納的呢?是一般納稅人還是小規(guī)模?以前有沒有具體稅款?
2022 11/07 11:48
84784964
2022 11/07 11:50
一般納稅人,現(xiàn)在補交以前年度的增值稅和附加稅。4000多萬。要怎么寫分錄
李霞老師
2022 11/07 11:54
嗯,先計提。
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費未交增值稅,然后呢,再繳納
借應(yīng)交稅費未交增值稅,貸銀行存款。
附加稅的話呢,因為咱們是今年交的,而且以前年度的匯算清繳都已經(jīng)過去了,可以直接在今年
借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費
借應(yīng)交稅費,貸銀行存款。
84784964
2022 11/07 11:56
增值稅的滯納金加上的分錄怎么做
李霞老師
2022 11/07 11:59
滯納金單獨體現(xiàn)
借營業(yè)外支出,貸銀行存款。
閱讀 273