問題已解決
抵扣上期留底稅額,怎么做賬務(wù)處理
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速問速答你好 不用單獨(dú)寫分錄 的 直接抵了
2022 11/07 09:34
84785002
2022 11/07 09:35
不用結(jié)賬稅額么?
玲老師
2022 11/07 09:37
你好 是的 直接抵就可以了?
84785002
2022 11/07 09:38
月末也不用結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),以及留底的稅額嗎?
玲老師
2022 11/07 09:43
進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額這兩個科目要轉(zhuǎn)到。進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額這兩個科目要轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
84785002
2022 11/07 09:44
進(jìn)銷項(xiàng)這樣結(jié)轉(zhuǎn)后,不用結(jié)轉(zhuǎn)到,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額么?
玲老師
2022 11/07 09:51
你好 不用的??
你好同學(xué):
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ?
? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn):
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個分錄
轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
84785002
2022 11/07 10:00
看著好運(yùn)呀,沒有簡單的處理分錄么?
玲老師
2022 11/07 10:02
。這是增值稅22號文件規(guī)定的完整處理。
84785002
2022 11/07 12:01
好的謝謝
玲老師
2022 11/07 12:02
?你好同學(xué):
不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!
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