問(wèn)題已解決

抵扣上期留底稅額 怎么做賬?

84784978| 提問(wèn)時(shí)間:2021 07/13 15:08
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軼塵老師
金牌答疑老師
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月度終了,企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。期末時(shí),根據(jù)(銷售稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-減免稅款)數(shù)字: 對(duì)于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 次月申報(bào)繳納上月應(yīng)交的增值稅:? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 貸:銀行存款?
2021 07/13 15:08
84784978
2021 07/13 15:27
好的? 明白了? 謝謝老師
軼塵老師
2021 07/13 15:50
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