問題已解決

老師 像這兩道題 就是 題目給了增值稅就可以直接用 沒給出增值稅是要用公式算嗎?要交的增值稅,都是進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?比較急的問題

84784982| 提問時(shí)間:2022 11/06 19:55
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曉詩老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)你學(xué)了稅法可能好理解一點(diǎn),因?yàn)槟氵@個(gè)是采購業(yè)務(wù),所以面對(duì)的都是進(jìn)項(xiàng)稅額,如果是銷售的話就是銷項(xiàng)稅額了,這個(gè)題目其實(shí)也不夠準(zhǔn)確,因?yàn)檫\(yùn)費(fèi)只是說含稅,沒有說是專票,如果是普通發(fā)票的話進(jìn)項(xiàng)稅額就不能抵扣,是直接以含稅的金額計(jì)入材料采購的成本的。所以這個(gè)其實(shí)需要你做個(gè)區(qū)分的。
2022 11/06 20:06
84784982
2022 11/06 20:21
老師,藍(lán)色的字是我寫的,是對(duì)的嗎?
曉詩老師
2022 11/06 20:54
如果是專票 你的計(jì)算是完全正確的。
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