問題已解決

老師麻煩問一下,公司是建筑公司,上半年接了300多萬的工程,現(xiàn)在一部分是給工程款,其中有639226元對方要拿一套房產抵賬,對方要發(fā)票,我們給對方開了發(fā)票,老板和對方簽了抵賬合同后對方只給我們開了一張收據(jù),之后老板把房屋以50萬元價格直接出售了,房屋手續(xù)直接辦理給個人了,這個怎么做賬?

84785034| 提問時間:2022 11/04 10:27
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
借固定資產貸應收賬款。。然后再銷售這個房子的時候做固定資產清理。
2022 11/04 10:28
84785034
2022 11/04 10:30
那么銷售這個房子是會計分錄怎么做?
玲老師
2022 11/04 10:37
、將要處置的固定資產轉入清理分錄為 借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 二、發(fā)生清理費用時: 借:固定資產清理 貸:銀行存款、 三、處置的收入 借:銀行存款等相關科目 貸:固定資產清理 應交稅費 五、清理凈損益 1、如果是凈收益 借::固定資產清理 貸:資產處置損益 2、如果是凈損失 借::資產處置損益 貸:貸:固定資產清理
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