問題已解決

老師,我想問一下之前的會(huì)計(jì)已經(jīng)在系統(tǒng)里已經(jīng)勾選認(rèn)證抵稅了,但是公司并沒有這些票,現(xiàn)在要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,分錄該怎么做呢?

84785018| 提問時(shí)間:2022 11/03 11:11
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出? 貸進(jìn)項(xiàng)稅
2022 11/03 11:12
84785018
2022 11/03 11:32
這樣寫對(duì)不對(duì)?
venus老師
2022 11/03 11:39
你之前就是在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅里嗎
84785018
2022 11/03 11:43
之前的會(huì)計(jì)是這樣做的
venus老師
2022 11/03 11:48
那貸方是應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅
84785018
2022 11/03 11:55
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
venus老師
2022 11/03 11:57
對(duì)的,同學(xué),是這樣的
84785018
2022 11/03 11:59
好的,謝謝老師!
venus老師
2022 11/03 14:56
不用客乞,祝你生活愉快
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