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老師,對公支付的費用,還沒收到發(fā)票,一般先計入哪個科目哇

84785015| 提問時間:2022 11/02 17:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,做到其他應收款里面的借其他應收款貸銀行。
2022 11/02 17:05
84785015
2022 11/02 17:07
老師我直接做到預付賬款可以嗎
84785015
2022 11/02 17:07
等發(fā)票到了再沖減到費用科目
郭老師
2022 11/02 17:09
可以的,可以這么做。
84785015
2022 11/02 17:10
還是沒有收到發(fā)票也直接做到費用科目,自己記住哪個沒有發(fā)票就行
郭老師
2022 11/02 17:14
可以的,可以這么做的。
84785015
2022 11/02 17:55
好的,老師有個公司沒有業(yè)務經(jīng)常0申報,現(xiàn)在想把這個公司利用起來,不想一直0申報,那這個公司怎么操作比較好呢
郭老師
2022 11/02 17:56
三納稅人還是小規(guī)模的,主營是什么的?
郭老師
2022 11/02 17:56
一般納稅人還是小規(guī)模的,主營是什么的?
84785015
2022 11/02 18:12
小規(guī)模納稅人,屬于香港公司,主營業(yè)務我明天看下跟你說哈
郭老師
2022 11/02 18:13
不好意思,香港的不太了解,不了解香港那邊的政策。
84785015
2022 11/03 10:31
老師,公司內(nèi)部銀行a銀行轉(zhuǎn)b銀行,那做賬的時候a銀行的回單跟b銀行的回單都要做,還是只做一邊的回單
郭老師
2022 11/03 10:34
兩邊的都做,只不過是做一個分錄里面。
郭老師
2022 11/03 10:34
借銀行存款B銀行,貸銀行存款a銀行, 然后后面是兩個銀行回單。
84785015
2022 11/03 10:35
好噠,就是寫一筆分錄,后面附A銀行B銀行的回單是吧
郭老師
2022 11/03 10:37
對的,是的,是這么做的。
84785015
2022 11/03 10:57
老師,10月紅沖6月開的銷項專票,怎么入賬寫分錄
郭老師
2022 11/03 10:58
借應收賬款負數(shù), 貸主營業(yè)務收入負數(shù)、 應交稅費負數(shù)。
84785015
2022 11/03 11:30
老師,交印花稅產(chǎn)生的滯納金是放那里哇
郭老師
2022 11/03 11:33
你好,借營業(yè)外支出滯納金貸銀行放款。
84785015
2022 11/03 13:40
借應收賬款負數(shù), 貸主營業(yè)務收入負數(shù)、 應交稅費負數(shù)。 發(fā)票聯(lián)跟抵扣了不用附憑證后面吧,還有紅字信息表放哪里呀
郭老師
2022 11/03 13:44
是的是的,紅字發(fā)票,紅字信息表都放到這個憑證后面。
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