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老師,我們企業(yè)做了異地增值稅預(yù)繳11萬,那么在申報增值稅的時候,這個預(yù)繳的11萬可以抵扣多少呢?應(yīng)該怎么計算?
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速問速答你好,全額都可以抵扣的,你是一般計稅的嗎?如果是的話,銷項減去進項,你看一下這個余額是多少。
2022 11/02 16:13
郭老師
2022 11/02 16:13
是低于11萬的話,剩余的那些可以在以后抵扣。
84785007
2022 11/02 16:16
銷項60萬,進項30萬,然后再把預(yù)繳的11萬減掉,就是這個月要交的稅額了嗎?
84785007
2022 11/02 16:16
意思就是預(yù)繳可以全額抵扣是嗎?
郭老師
2022 11/02 16:16
是的是的是這個意思的。
84785007
2022 11/03 10:34
老師還是繼續(xù)昨天的這個問題,預(yù)繳可以全額抵扣,是稅務(wù)系統(tǒng)直接給自動生成扣除了,還是需要我們手動敲進去?手動的話在哪個位置敲呢?
郭老師
2022 11/03 10:39
哦,你們自己填寫的一般納稅人在附表四本期發(fā)生額和實際抵扣金額,還有主表28欄里面。
84785007
2022 11/03 11:03
老師表四的本期發(fā)生額填完之后,期末本期應(yīng)遞減稅額是25萬多,那么主表28行本期發(fā)生額手動敲這個25萬多嗎?
84785007
2022 11/03 11:05
表四里面的實際抵減稅額用填么?怎么算?
郭老師
2022 11/03 11:06
你們需要抵扣嗎?如果需要抵扣的話,實際抵扣金額和28行需要都要填寫的。
84785007
2022 11/03 11:07
需要抵扣的,實際抵扣金額和28行應(yīng)該是一個數(shù)吧,這個實際抵扣金額怎么算呢?
郭老師
2022 11/03 11:09
你需要交多少稅款,比如你交100的稅款繳納了,預(yù)繳的是200,然后你現(xiàn)在實際抵扣金額填寫100
28行填寫100,附表四的本期發(fā)生額填寫200。
84785007
2022 11/03 11:12
我們現(xiàn)在銷項稅額64萬,進項32萬,需要交納稅款30多萬,我本期期末預(yù)繳可以抵減25萬,那么我想都抵扣了,就直接填25萬,這樣就可以抵扣了,相應(yīng)就會少繳稅了,是這個意思嗎?
郭老師
2022 11/03 11:15
對的,是的,可以這么理解。
84785007
2022 11/03 11:17
大概明白了,還是可以全額抵扣的意思,預(yù)繳就是提前把增值稅給交了,所以每月申報的時候就直接全額扣除,不會重復(fù)繳納了,是這個意思嗎?
郭老師
2022 11/03 11:20
是的是的,可以這么理解。
84785007
2022 11/03 11:43
謝謝老師,對我?guī)椭艽?/div>
郭老師
2022 11/03 11:45
不用客氣,工作愉快。
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