問題已解決
老師,我現(xiàn)在在醫(yī)美行業(yè)做財務(wù),我們老板讓我對比一下,公司是認(rèn)定為小規(guī)模納稅人和一般納稅人,哪個稅負(fù)率比較低,哪個比較劃算
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2022 11/01 20:08
芳兒 老師
2022 11/01 20:22
從事應(yīng)稅服務(wù)的納稅人(也就是做“營改增”那些行業(yè)的)
應(yīng)稅服務(wù)年銷售額≥500萬元,一般納稅人
年應(yīng)稅銷售額<500萬元,小規(guī)模納稅人
這是一個條件,
當(dāng)兩者稅負(fù)相等時,其抵扣率則為無差別平衡點(diǎn)抵扣率,即:
銷售額×增值稅稅率×(1-抵扣率)=銷售額×征收率
抵扣率=1-0.03/0.13=0.77
可抵扣購進(jìn)項(xiàng)目金額÷銷售額
1)當(dāng)?shù)挚勐蕿?7%時,兩種納稅人稅負(fù)完全相同;
(2)當(dāng)?shù)挚勐矢哂?7%時,一般納稅人稅負(fù)輕于小規(guī)模納稅人,適宜選擇作一般納稅人;
(3)當(dāng)?shù)挚勐实陀?7%時,則一般納稅人稅負(fù)重于小規(guī)模納稅人,適宜選擇作小規(guī)模納稅人。
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84785011
2022 11/01 20:28
意思是抵扣率=可抵扣購進(jìn)項(xiàng)目金額÷銷售額,我需要算的是抵扣率?
84785011
2022 11/01 20:30
這樣跟我們老板解釋,她可能不懂,能不能解答成,當(dāng)銷售額是多少,需要繳納多少稅,有個銷售額的臨界點(diǎn)
84785011
2022 11/01 20:33
她運(yùn)營著一間中型企業(yè),大概2000人的企業(yè),習(xí)慣了做一般納稅人,現(xiàn)在又新開了一家醫(yī)美公司,剛剛開業(yè)兩個月,由于現(xiàn)在銷售額比較少,一個月就十幾萬收入,所以我們一開始是認(rèn)定為小規(guī)模的,她老是想轉(zhuǎn)成一般納稅人,讓我把之前購買的固定資產(chǎn)普通發(fā)票全部退回去,重新讓供應(yīng)商開專用發(fā)票
84785011
2022 11/01 20:38
她覺得進(jìn)項(xiàng)稅是錢,可以退的錢
芳兒 老師
2022 11/01 20:41
是的,進(jìn)項(xiàng)稅另一方面可以認(rèn)為是可以抵扣的錢,退的。剛開始的這個小企業(yè),如果規(guī)模不大,可以考慮小規(guī)模,如果可以夠的上小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)的話,可以考慮小微企業(yè),這個優(yōu)惠政策還是很多的
84785011
2022 11/01 20:46
但是現(xiàn)在的固定資產(chǎn)不開發(fā)票,一直掛在預(yù)付款,沒有折舊,這個賬要怎么做
84785011
2022 11/01 20:46
我現(xiàn)在就想要從稅負(fù)率當(dāng)面,說服她做小規(guī)模納稅人比較劃算
84785011
2022 11/01 20:47
當(dāng)面=方面
84785011
2022 11/01 20:48
銷售額不多,也能向稅務(wù)局申請變更為一般納稅人嗎?
芳兒 老師
2022 11/01 20:49
比如類似這個商貿(mào)的公司
商貿(mào)企業(yè),預(yù)計年不含稅銷售額為70萬元,不含稅購進(jìn)額為60萬元(都可以抵扣)。未超過國家規(guī)定的小規(guī)模納稅人標(biāo)準(zhǔn),屬于小規(guī)模納稅人,適用3%的征收率。但甲企業(yè)會計核算比較健全,可以申請成為增值稅一般納稅人,適用13%的增值稅稅率。甲企業(yè)應(yīng)該如何選擇自己的納稅人身份呢?
方案—:繼續(xù)以小規(guī)模納稅人的身份繳納增值稅
繼續(xù)小規(guī)模納稅人→增值視計算→不含稅銷售額×征收率
本年應(yīng)納增值稅額=70×3%=2.1(萬元)
方案二 :申請以一般納稅人的身份繳納增值稅
申請為一般納稅人→增值稅計算→不含稅增值額×增值稅率
本年應(yīng)納增值稅額=(70-60)×13%=1.3(萬元)
方案二比方案一少納增值稅:2.1-1.3=0.8(萬元)
這里呢可抵扣的,60/70=0.85 高于77一般
如果是可抵扣的為30,
小規(guī)模應(yīng)納稅2.1
一般40*0.13=5.2這時候小規(guī)模
芳兒 老師
2022 11/01 20:51
現(xiàn)在的固定資產(chǎn)不開發(fā)票,一直掛在預(yù)付款,沒有折舊,這個賬要怎么做 沒有發(fā)票只能先這樣掛著了,等后續(xù)有發(fā)票轉(zhuǎn)出來。
84785011
2022 11/01 20:54
那現(xiàn)在的小規(guī)模免稅銷售額是500萬一年嗎?是不是只要不超過500萬都不需要交增值稅?
芳兒 老師
2022 11/01 20:55
是的,小規(guī)模目前是的,開普票不超過500萬都是免稅的,但是如果開3%的專票不考慮500萬這個限額,開多少專票金額,交多少稅
84785011
2022 11/01 21:00
那我應(yīng)該從500萬以上的銷售額開始測算,是做一般納稅人還是小規(guī)模比較劃算,她總是認(rèn)為,公司的營業(yè)額很快就能超500萬了
84785011
2022 11/01 21:00
不過如果超500了,稅局也會強(qiáng)制讓我們轉(zhuǎn)一般納稅人吧
芳兒 老師
2022 11/01 21:11
超500需要一般納稅人
除非企業(yè)性單位,不經(jīng)常發(fā)生應(yīng)稅的
主要向老板說明什么情況下用哪種好,可以我的例子或者其他數(shù)字都好。然后讓他決定,
可以考慮先用小規(guī)模,后續(xù)營業(yè)額上來了再轉(zhuǎn)一般
84785011
2022 11/01 21:13
唉,現(xiàn)在問題是,我們已經(jīng)是小規(guī)模納稅人了,所有的固定資產(chǎn)也已經(jīng)開好普票和已經(jīng)投入使用了,她一句話就讓我把之前的發(fā)票全部退回去,這樣子讓我很為難,怎么跟供應(yīng)商解釋,供應(yīng)商那邊不開發(fā)票,也確認(rèn)不到收入吧
84785011
2022 11/01 21:14
前兩個月已經(jīng)計提折舊了,報表都報稅局了,現(xiàn)在把所有的固定資產(chǎn)和折舊重新沖減,這個賬也太難看了
芳兒 老師
2022 11/01 21:18
開業(yè)兩個月,固定資產(chǎn)已經(jīng)收到普票入賬,目前老板想做一般納稅人,然后進(jìn)項(xiàng)想抵扣掉,
可以考慮下,用目前你的營業(yè)收入,可以抵扣的材料啊折舊啥的,肯定是小規(guī)模劃算
比如固定資產(chǎn)購入10萬,營業(yè)收入20萬,
一般增值稅10*0.13=1.3
小規(guī)模的話 增值稅 免
84785011
2022 11/01 21:22
固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅也可以抵扣,抵扣額肯定不止10萬,唉,今晚算不過來的了,明天我再算下吧
84785011
2022 11/01 21:22
謝謝老師,辛苦了
芳兒 老師
2022 11/01 21:26
客氣了,希望能幫助到你,祝你生活愉快
期待你的五星好評
早點(diǎn)休息
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