問(wèn)題已解決

老師,有個(gè)情況咨詢(xún)下如何處理,我司有一筆款付給A公司,但是發(fā)票是A公司下面得一家公司開(kāi)的,這個(gè)往來(lái)帳怎么處理?

84785012| 提問(wèn)時(shí)間:2022 11/01 16:00
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款
2022 11/01 16:03
84785012
2022 11/01 16:04
走其他應(yīng)收款還是在往來(lái)帳中啊
84785012
2022 11/01 16:06
現(xiàn)在得情況是款已付,發(fā)票已開(kāi),付款和發(fā)票不是同一家公司,想知道如何調(diào)整往來(lái)賬?
樸老師
2022 11/01 16:12
同學(xué)你好 其他應(yīng)收款就是往來(lái)呀
84785012
2022 11/01 16:14
現(xiàn)在是款付了,票也開(kāi)了,付款和開(kāi)票竄戶(hù)了
樸老師
2022 11/01 16:21
那就直接 借費(fèi)用科目 貸銀行存款
84785012
2022 11/01 16:28
我想問(wèn)的是如何去平兩家的往來(lái)賬
樸老師
2022 11/01 16:30
同學(xué)你好 兩家現(xiàn)在咋做的分錄 你都給我寫(xiě)一下我才知道你用的什么科目
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