問題已解決

老師,我們申請增值稅即征即退,在抵扣進項的時候,因為我們是按稅負(fù)算的應(yīng)該抵扣多少進項發(fā)票,還有寫進項并沒有抵扣,這個月享受這個政策的話,進項稅該怎么確定呢

84785034| 提問時間:2022 10/31 14:48
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清風(fēng)老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師
為什么不按取得的進項稅發(fā)票勾選抵扣呢
2022 10/31 15:11
84785034
2022 10/31 15:19
因為前幾個月沒有對外開票,進項票比較多
84785034
2022 10/31 15:19
年底開票會多一些 所以會留些進項
清風(fēng)老師
2022 10/31 15:24
哦,那您們就根據(jù)自己的安排抵扣吧,比如你們預(yù)設(shè)稅負(fù)不超3%,那就用銷項稅減去不含稅收入乘以3%的數(shù)據(jù)來抵扣進項
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