問題已解決

老師,請問一下哈,就是增值稅申報表已申報8月收入697247.71元,已申報銷項稅額:62752.29元,實際稅盤開的發(fā)票主營業(yè)務成收入金額是:697247.72元,銷項稅額是:62752.28元,相差0.01元,老師請問要怎么做賬呀要調(diào)賬跟申報表收入和銷項稅額一致金額嗎老師,請問這種情況要怎么處理呢老師?

84784956| 提問時間:2022 10/28 16:56
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
劉瓊老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學你好,應該申報增值稅的時候就要跟稅盤的金額一樣?,F(xiàn)在賬上跟稅盤的一樣,只是申報表不一樣。你在這個月報稅的時候補報收入0.01,(手動改)。這樣雖然月份不一致,到月底一致就行
2022 10/28 16:59
84784956
2022 10/28 17:02
老師,這個是8月稅盤開票和8月申報表金額不一致,是一般納稅人,這個稅額相差0.01,也就是到下個月10月申報增值稅申報表的時候手動改減去0.01是嗎?老師,請問不可以調(diào)賬跟申報表一致嗎老師?
84784956
2022 10/28 17:25
老師,老師,在不老師
84784956
2022 10/28 17:29
老師,申報表是8月,這個月報稅的時候補報收入0.01,稅額減少0.01手動改,是嗎老師,老師那如果直接8月調(diào)8月的賬可以嗎
劉瓊老師
2022 10/28 17:32
不能調(diào)賬,只能以金稅盤為準,
劉瓊老師
2022 10/28 17:32
是的,收入多一分,誰少一分。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~