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請問如何確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本?入賬會計分錄怎么做

84784968| 提問時間:2022 10/28 14:56
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,開的發(fā)票的話,借銀行存款,貸主營業(yè)務收入,貸應交稅費,應交增值稅 ,然后費用的話, 借管理費用貸銀行存款,工資的話 ,借管理費用,工資 貸應付職工薪酬工資, 借應付職工薪酬工資貸銀行存款。
2022 10/28 14:58
84784968
2022 10/28 15:07
老師我是想問確認主營業(yè)務收入不是同時需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?我們現(xiàn)在沒有單獨的成本發(fā)票,我怎么確認收入怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
84784968
2022 10/28 15:07
或者說沒有成本發(fā)票,沒有成本可以嗎?
李霞老師
2022 10/28 15:10
你好,如果收入金額不大的話,咱們在做賬的時候沒有成本,也免強能說得過去。
84784968
2022 10/28 15:14
收入十幾萬能行嗎
李霞老師
2022 10/28 15:19
你好,這個有點兒大了,如果暫時沒有成本的話,可以先暫估成本,后期有了成本發(fā)票以后再沖減暫估就可以。
84784968
2022 10/28 15:23
可以把工資和租賃費,勞務費服務費做成成本嗎
李霞老師
2022 10/28 15:25
對你這個技術成本也是可以的。
李霞老師
2022 10/28 15:25
對,這個計入,成本也是可以的。
84784968
2022 10/28 15:35
那分錄怎么做呢?
李霞老師
2022 10/28 15:37
借,主營業(yè)務成本,貸應付職工薪酬工資, 借應付職工薪酬工資貸銀行存款 ,租賃費、勞務費的話,直接借主營業(yè)務成本貸銀行存款
84784968
2022 10/28 16:22
謝謝老師
李霞老師
2022 10/28 16:41
祝您生活愉快開心
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