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老師好!問下增值稅附列資料五的最后一行可用于扣除的增值稅留抵退稅額使用情況的8,9,10該咋填???

84784971| 提問時(shí)間:2022 10/27 17:49
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問您單位有留抵退稅么
2022 10/27 17:53
84784971
2022 10/27 17:57
我想知道就是主表中的第13欄上期留底稅額和我發(fā)的這個(gè)留底退稅有聯(lián)系嗎?
bamboo老師
2022 10/27 18:21
沒有的 要看已經(jīng)留抵退稅的金額
84784971
2022 10/27 18:49
哦,那要是主表中的第13欄上期留抵稅額有數(shù)據(jù),留到下期抵扣的話就不用填我發(fā)的這個(gè)圖上的數(shù)據(jù)了是嗎?
bamboo老師
2022 10/27 19:18
不用的噶 這個(gè)是?退稅到賬才填的
84784971
2022 10/27 19:49
好的,謝謝您,給您個(gè)好評(píng)
bamboo老師
2022 10/27 19:50
不客氣哈,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決,?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問??!
84784971
2022 10/27 19:52
好的,沒問題啦
bamboo老師
2022 10/27 19:54
嗯嗯 祝您工作順利 生活愉快
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