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老師,增值稅留抵退稅了,增值稅及附加稅申報表附列資料中可用于扣除的增值稅留抵退稅額使用情況那應(yīng)該怎么填寫

84785002| 提問時間:2022 06/13 12:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你需要繳納的稅款是多少?然后增量留底,退稅又是多少?
2022 06/13 12:27
84785002
2022 06/13 12:29
上個月做的退稅,但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)增值稅及附加稅申報表附列資料中結(jié)轉(zhuǎn)下期可用于扣除的留抵退稅額是上次退的稅,不應(yīng)該是0嗎
郭老師
2022 06/13 12:29
你好不應(yīng)該是零的,因為你這個增量留底,退稅你退回來了,增值稅附加稅也跟著退,但是附加稅他沒有退,他留著以后,從你以后需要繳納的附加稅里面給你退回。
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