問題已解決

老師您好,我們是**在別人公司的項目,去年開的材料票專票13%公司出問題了,稅局打電話讓進項轉(zhuǎn)出,補交了稅款,這個補交的金額是怎么算的呢,是之前進項抵扣的金額嗎,如果補了稅款還需要再補票嗎?

84784957| 提問時間:2022 10/26 19:13
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雨萱老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,審計師
你好,補繳的稅款是之前進項抵扣的金額。補了稅款不需要再補票的。
2022 10/26 19:15
84784957
2022 10/26 19:24
因為我們是**,他們要求我們出這個補繳的費用又讓補票這是不合理的吧
雨萱老師
2022 10/26 19:32
如果你們再補正常的票,對方又可以拿這個票去抵扣進項稅了,如果還讓你們出補繳的費用確實是有些不合理的。
84784957
2022 10/27 07:43
老師早上好,我們是**,款回到對方賬戶會先扣除開票的稅款,然后我們再開票去抵 再給退稅,開票過去的材料公司出了問題稅局讓進項轉(zhuǎn)出,他們補繳了2萬多的稅,讓我們出這個稅款,這種情況是不是跟前面到款的時候已經(jīng)扣了稅款重復(fù)了呢
雨萱老師
2022 10/27 10:21
你好,你說的開票過去的材料公司,是外一家公司了吧,這家公司已經(jīng)不能再正常開出增值稅票了,是不是?如果是這種情況,要求你們來補出這個稅款是合理的。這個不涉及重復(fù)。
84784957
2022 10/27 16:14
嗯是呢,材料公司已經(jīng)開不出票了,補這個稅款沒問題,就是不知道是不是和最開始我們到款的時候已經(jīng)扣除的開票給甲方的稅費是否重復(fù)
84784957
2022 10/27 16:15
我們是開材料給他們抵稅然后再退回我們
雨萱老師
2022 10/27 18:38
你們?nèi)绻_材料給他們抵稅了,就不需要出這個稅款了,你們的損失可以找材料公司要。 或者你們直接補這個稅款,不開票。同樣你們的損失找材料公司要。因為是材料公司出問題導(dǎo)致的損失。
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