問題已解決

老師,請問內(nèi)部商品交易的部分出售抵銷,要借:營業(yè)成本,貸留存部分虛增價值。不懂為什么要這樣做

84785034| 提問時間:2022 10/25 21:46
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茉茉老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師,會計從業(yè)資格證
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2022 10/25 22:10
茉茉老師
2022 10/25 22:15
舉個例子:A賣給B,收到相應(yīng)貨款(收入)1000,這批貨的成本為800,A個公司個別報表有,借:銀行存款1000,貸:主營業(yè)務(wù)收入1000,借:主營業(yè)務(wù)成本800,貸:存貨800,但是合并報表不承認(rèn)這筆買賣,因為A與B是屬于同一個集團(tuán)的,所以要抵消:借:營業(yè)收入1000,貸:營業(yè)成本800,存貨200
茉茉老師
2022 10/25 22:17
存貨抵消200是因為,雖然B買了產(chǎn)品他這邊的入賬價值是1000,但是合并報表不承認(rèn),還是只認(rèn)800,所以需要抵消差額200
茉茉老師
2022 10/25 22:20
后續(xù),B又把這批貨賣給了集團(tuán)之外的公司,如賣了60%,最開始是抵消了200,但是這200已經(jīng)賣了60%給其他公司了,不會在產(chǎn)生影響了。所以后續(xù)只需要抵消還未銷售的40%就好了
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