老師,給員工發(fā)工資有個(gè)人所得稅,還有社保該怎么做賬?。坑?jì)提和發(fā)放的時(shí)候都應(yīng)該怎么做? 你好,這個(gè)人個(gè)人承擔(dān)的嗎 包括個(gè)人承擔(dān)的和企業(yè)承擔(dān)的,全部的應(yīng)該怎么做賬 個(gè)人承擔(dān)含在工資,計(jì)提 借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 其她應(yīng)付款-社保 公司承擔(dān) 借管理費(fèi)用社保 貸應(yīng)付職工薪酬社保 老師,不太明白,就是那個(gè)其它應(yīng)收款為什么在貸方呢 其他應(yīng)付款,就是從工資里面扣的社保,未來支付給社保局的 老師,你看我這樣做對(duì)嗎? 哪個(gè)的,學(xué)員,老師沒看到 老師計(jì)提工資時(shí)借管理費(fèi)用62200 貸應(yīng)付職工薪酬62200,然后發(fā)放時(shí) 借應(yīng)付職工薪酬-工資 62200 貸 其它應(yīng)收款-個(gè)人保險(xiǎn)4120 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅182.28 貸 銀行存款57897.72 這樣對(duì)嗎?還有下面那個(gè)其它應(yīng)收款-個(gè)人保險(xiǎn)做的對(duì)嗎?是不是應(yīng)該改成其它應(yīng)付款
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實(shí)務(wù)
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速問速答是這樣同學(xué),發(fā)放工資時(shí)候個(gè)人承擔(dān)社保用其他應(yīng)收或其他應(yīng)付都是可以的,我個(gè)人覺得其他應(yīng)收款更好理解,繳納社保的時(shí)候,相當(dāng)于公司先幫員工墊付了,所以借其他應(yīng)收,發(fā)放工資時(shí)候從工資中扣除個(gè)人社保,貸記其他應(yīng)收款,所以我覺得這樣好理解
2022 10/25 21:29
84784952
2022 10/25 21:54
老師那繳納社保時(shí)是借其它應(yīng)收款,貸銀行存款嗎,是這樣做嗎
松松老師
2022 10/25 21:57
繳納
借:應(yīng)付職工薪酬-企業(yè)承擔(dān)部分
其他應(yīng)收款-個(gè)人承擔(dān)部分
貸:銀行存款
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- 計(jì)提個(gè)人社保時(shí),借:費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 還是 借:費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 同時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保? 670
- 計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬時(shí)候可以以下分錄不: 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職人薪酬-工資(實(shí)發(fā)) 其他應(yīng)收款(個(gè)人承擔(dān)的社保) 應(yīng)交稅費(fèi)--個(gè)稅 到第二月實(shí)際支付: 借:應(yīng)付職工薪酬--工資 貸:銀行存款 轉(zhuǎn)支社保時(shí): 借:管理費(fèi)用-社保(公司承擔(dān)) 其他應(yīng)收款(個(gè)人承擔(dān)的社保) 貸:應(yīng)付職工薪酬--社保 借:應(yīng)付職工薪酬--社保 貸:銀行存款 529
- 計(jì)提個(gè)人保險(xiǎn)應(yīng)該計(jì)入應(yīng)付職工薪酬嗎?還是直接做分錄:借:其他應(yīng)收款—社保貸:銀行存款,借:管理費(fèi)用—社保貸:應(yīng)付職工薪酬—社保,借:應(yīng)付職工薪酬—社保,貸:銀行存款,這樣發(fā)工資時(shí):借:現(xiàn)金,貸其他應(yīng)收賬款—保險(xiǎn),借:應(yīng)付職工薪酬—工資,貸:現(xiàn)金,這樣計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬和發(fā)放的職工薪酬金額就一樣了,這樣處理正確嗎? 1183
- 個(gè)人承擔(dān)的社保部分,計(jì)提時(shí)包含在應(yīng)付職工薪酬-工資里,發(fā)放時(shí)貸方是應(yīng)付職工薪酬-社保(個(gè)人),還是其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人)呢 234
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