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老師2022年繳補(bǔ)2018年的相關(guān)稅金,2018年未確認(rèn)收入,這個(gè)以前年度損益調(diào)整 的分錄怎么做呢

84785042| 提問時(shí)間:2022 10/24 16:52
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好,補(bǔ)確認(rèn)收入,借應(yīng)收賬款,貸以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅
2022 10/24 16:53
莊老師
2022 10/24 16:54
補(bǔ)計(jì)提所得稅 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交企業(yè)所得稅
莊老師
2022 10/24 16:55
補(bǔ)計(jì)提稅金及附加 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交城建稅,教育附加稅
莊老師
2022 10/24 16:56
最后結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配--未分配利潤
84785042
2022 10/24 16:56
有補(bǔ)企業(yè)所得稅、增值稅、應(yīng)交印花稅、城建稅,全部都是補(bǔ)繳2018年的,這些相關(guān) 的分錄要怎么做呢 還有滯納金,這些分錄分別要怎么做呢
莊老師
2022 10/24 16:58
還有滯納金計(jì)入營業(yè)外支出 借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款, 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配--未分配利潤
84785042
2022 10/24 17:03
那要確認(rèn)收入,和結(jié)轉(zhuǎn)收 入成本,要怎么做呢
84785042
2022 10/24 17:04
那要確認(rèn)收入,和結(jié)轉(zhuǎn)收 入成本,要怎么做呢
84785042
2022 10/24 17:04
那要確認(rèn)收入,和結(jié)轉(zhuǎn)收 入成本,要怎么做呢
莊老師
2022 10/24 17:06
補(bǔ)確認(rèn)收入, 借應(yīng)收賬款, 貸以前年度損益調(diào)整, 應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅
84785042
2022 10/24 17:11
成本要如何結(jié)轉(zhuǎn)呢
84785042
2022 10/24 17:30
老師成本的分錄要怎么做呀
莊老師
2022 10/24 18:25
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付賬款 借利潤分配--未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
84785042
2022 10/25 09:19
老師滯納金的會(huì)計(jì)怎么做呢,要營業(yè)外支出嗎?
84785042
2022 10/25 09:34
會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
莊老師
2022 10/25 12:10
要營業(yè)外支出??缒?。 借以年度損益調(diào)整, 貸銀行存款, 借利潤分配--未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
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