問題已解決

老師您好。企業(yè)收到企業(yè)所得稅退稅。調(diào)報(bào)表的時(shí)候。上年度期末數(shù)那應(yīng)交稅費(fèi)借方退稅金額。然后利潤(rùn)分配那填增加退稅這個(gè)金額這么調(diào)對(duì)嗎?

84784967| 提問時(shí)間:2022 10/22 20:23
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清風(fēng)老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好同學(xué),如果退稅金額不重要你直接沖減今年的所得稅費(fèi)用也可以的
2022 10/22 20:33
清風(fēng)老師
2022 10/22 20:34
如果退稅金額比較大,再考慮可調(diào)整起初留存收益,也就是盈余公積和未分配利潤(rùn)
84784967
2022 10/22 20:43
哦謝謝老師
清風(fēng)老師
2022 10/22 20:44
不客氣!如果可以,麻煩評(píng)論一下,謝謝
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