問題已解決
老師,您好。上個月做了一筆計提工資,當(dāng)時設(shè)這樣做的:借:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-職工工資 50000,貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 50000;月底結(jié)轉(zhuǎn)的時候,這樣做的:借:主營業(yè)務(wù)成本-職工薪酬 50000,貸:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-職工工資 50000,現(xiàn)在實際發(fā)工資,只有49000,我要把多計提的部分沖減回來,怎么沖減呢?是按下面這樣做嗎?借:主營業(yè)務(wù)成本-職工薪酬 (-1000),貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 (-1000)(紅字沖抵)
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速問速答借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 1000
貸:主營業(yè)務(wù)成本-職工薪酬 1000
2022 10/21 18:49
84784973
2022 10/21 18:51
用紅字沖回不可以嗎?
84784973
2022 10/21 18:52
我記得我以前問會計學(xué)堂老師的時候,他們建議用紅字沖回更好一些,我那樣做對嗎?
CICI
2022 10/21 18:54
最好是通過生產(chǎn)成本做一個紅沖,這樣以后核算成本會更準確
CICI
2022 10/21 19:16
借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 1000
生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-職工工資 1000
貸:主營業(yè)務(wù)成本-職工薪酬 1000
生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-職工工資? 1000
?
雖然“生產(chǎn)成本”這個科目是對沖平了,但最好是這么對沖一筆,以后在費用分析的時候,數(shù)據(jù)才會更準確。
84784973
2022 10/21 20:45
哦,那要是計提少了,這個月還要把少的部分計提出來:借:生產(chǎn)成本基本生產(chǎn)成本-職工工資,貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資。然后在同一張憑證做成本結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)成本-職工薪酬,貸:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-職工工資,不用再等月底結(jié)轉(zhuǎn),這樣做對嗎
CICI
2022 10/21 20:54
從內(nèi)審流程來說,是應(yīng)該這么操作的,對補提或多提的這筆調(diào)整分錄標記對應(yīng)調(diào)整的憑證號,以便以后查證,科目數(shù)據(jù)有相關(guān)的邏輯性和連續(xù)性,后續(xù)內(nèi)部審查的時候也有據(jù)可查
84784973
2022 10/21 21:36
另外,您說的紅沖是怎么回事?沒看到有負數(shù)沖回呀
CICI
2022 10/21 21:39
科目方向反著的,類似就是紅沖,不一定說金額要出現(xiàn)負數(shù)表現(xiàn)。比如你原來記的帳是借生產(chǎn)成本1000,紅沖就是反方向變貸1000,科目對沖
84784973
2022 10/21 21:57
明白了,謝謝
CICI
2022 10/21 21:57
不客氣,希望能幫到您
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