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采購零星材料經(jīng)常都是票幾個(gè)月后才到,每次紅沖非常麻煩,能否有更好的辦法?能不能直接沖減成本

84784954| 提問時(shí)間:2022 10/21 12:08
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 你好,小規(guī)模還是一般納稅人?
2022 10/21 12:09
84784954
2022 10/21 12:17
一般納稅人呢
立峰老師
2022 10/21 12:20
暫估時(shí): 借:庫存商品(不含稅金額 ) ? ? 貸:應(yīng)付賬款-暫估 銷售時(shí) 借:主營業(yè)務(wù)成本 ? ?貸:庫存商品 票來時(shí) 借:應(yīng)付賬款-暫估 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 ? ? ?貸:應(yīng)付賬款
84784954
2022 10/21 12:24
就是能不能不紅沖重新做賬,直接我沖減成本
立峰老師
2022 10/21 12:29
我上邊這個(gè)方法,成本也不用紅沖,只要金額暫估的一樣,直接把應(yīng)付賬款調(diào)整一下就可以。
立峰老師
2022 10/21 12:30
如果你先紅沖成本,只要已經(jīng)使用了,可以。沒有使用時(shí),只能沖減存貨,不能直接沖減營業(yè)成本。
立峰老師
2022 10/21 12:30
如果你想紅沖成本,只要已經(jīng)使用了,可以。沒有使用時(shí),只能沖減存貨,不能直接沖減營業(yè)成本。
立峰老師
2022 10/21 12:32
以下方法最省事。只要不含稅金額與暫估的一樣,直接把應(yīng)付賬款、進(jìn)項(xiàng)稅調(diào)整一下就可以。估時(shí): 借:庫存商品(不含稅金額 ) ? ? 貸:應(yīng)付賬款-暫估 銷售時(shí) 借:主營業(yè)務(wù)成本 ? ?貸:庫存商品 票來時(shí) 借:應(yīng)付賬款-暫估 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 ? ? ?貸:應(yīng)付賬款
立峰老師
2022 10/21 12:33
不用再調(diào)整之前的存貨成本。
84784954
2022 10/21 14:23
那我之前暫估時(shí)候,可以按照不含稅金額去放到庫存商品?
立峰老師
2022 10/21 14:25
暫估的時(shí)間,就要按照不含稅金額去放到庫存商品。不能按含稅金額暫估。
84784954
2022 10/21 14:41
那比如人家賣給我就是1000塊錢,我就1000全部入賬了,因?yàn)檫€沒拿到專票,我不能給她換成不含稅金額入賬啊,那等之后她給我開的票就是含稅1000的呀,
立峰老師
2022 10/21 14:43
借:庫存商品 1000/1.13 貸:應(yīng)付賬款-暫估1000/1.13 銷售時(shí) 借:主營業(yè)務(wù)成本1000/1.13 貸:庫存商品1000/1.13 票來時(shí) 借:應(yīng)付賬款-暫估1000/1.13 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅1000/1.13*0.13 貸:應(yīng)付賬款1000
立峰老師
2022 10/21 14:43
這樣做,符合準(zhǔn)則,還省事,在看一下吧
立峰老師
2022 10/21 14:44
稅金,成本,結(jié)轉(zhuǎn),紅沖都照顧到了
立峰老師
2022 10/21 14:44
你要最初按1000含稅價(jià)暫估,營業(yè)成本結(jié)轉(zhuǎn)就不對了
立峰老師
2022 10/21 14:44
沒有銷售的話,庫存商品虛增
84784954
2022 10/21 14:47
如果我不按含稅金額做,那我那一部分沒票啊暫時(shí) 萬一之后真的沒拿到票 這不就是我虛報(bào)了嗎
立峰老師
2022 10/21 14:49
咱們按還含稅暫估,一夜不對,二則不也是改沒票還是沒票
立峰老師
2022 10/21 14:50
沒有票調(diào)整就是了。如果一直沒票,把含稅部分也要走進(jìn)成本里,影響損益的納稅調(diào)增
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