問題已解決

我做九月的賬,然后在結(jié)賬處自動計(jì)提企業(yè)所得稅,然后結(jié)賬導(dǎo)出報(bào)表,在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,因?yàn)樾∥⑵髽I(yè)減免不用交企業(yè)所得稅,現(xiàn)在我的問題是我要怎么確認(rèn)計(jì)提的企業(yè)所得稅不是錯的(之前都是幾千或一萬的企業(yè)所得稅,這個(gè)季度直接計(jì)提了十二萬多)?如果計(jì)提沒有問題,那我要怎么處理計(jì)提的這筆企業(yè)所得稅?

84784977| 提問時(shí)間:2022 10/20 15:46
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
同學(xué)你好 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅
2022 10/20 15:51
84784977
2022 10/20 16:16
我重新看了一下,不應(yīng)該按照系統(tǒng)里的計(jì)提,應(yīng)該按照申報(bào)的來計(jì)提,現(xiàn)在企業(yè)所得稅不用交了,是不是這個(gè)季度的企業(yè)所得稅就不用計(jì)提了
樸老師
2022 10/20 16:24
同學(xué)你好 這個(gè)都要計(jì)提的哦
84784977
2022 10/20 16:40
我們這個(gè)季度虧損,要怎么計(jì)提企業(yè)所得稅
樸老師
2022 10/20 16:46
虧損了不用計(jì)提的
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