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你好,老師,結(jié)轉(zhuǎn)和繳納增值稅有多少種分錄?如,公司8月份進(jìn)項留抵稅2000,9月銷項稅額3000,怎么計提和次月繳納的分錄怎么做?急急急

84784984| 提問時間:2022 10/20 10:50
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
繳納增值稅就是1000元。借轉(zhuǎn)出未交增值稅1000貸未交增值稅1000。
2022 10/20 10:56
84784984
2022 10/20 13:50
老師,我們都知道是1000元,從計提到繳納有哪些分錄?
玲老師
2022 10/20 14:00
那個留底的進(jìn)項是自動抵扣的。然后把進(jìn)項和銷項結(jié)轉(zhuǎn)。 。借銷項,貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,,進(jìn)項。
84784984
2022 10/20 14:04
老師,對于小白我們來講還是不會列這個分錄,請老師把完整分錄列出來,謝謝
玲老師
2022 10/20 14:08
? 。借銷項,3000貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,3000 借轉(zhuǎn)出未交增值稅1000貸未交增值稅1000
84784984
2022 10/20 14:19
老師,以下分錄是否正確? ①(摘要:結(jié)轉(zhuǎn)增值稅) 借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—銷項稅額3000 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額2000 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 ②借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅1000 ③次月繳稅時 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅1000 貸:銀行存款1000 老師您看下,這3步分錄對嗎?都要寫?還是只有1和3步或2和3步?
玲老師
2022 10/20 14:26
那個進(jìn)項2000不對,進(jìn)項已經(jīng)是留底的了。
玲老師
2022 10/20 14:27
留抵的進(jìn)項2000已經(jīng)記入進(jìn)項了。只是沒有抵扣完,在報表里留底了。
84784984
2022 10/20 14:34
那是沒有第一步?就直接分錄②和③?還是怎樣呢?
玲老師
2022 10/20 14:39
。借銷項,3000貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,3000 借轉(zhuǎn)出未交增值稅1000貸未交增值稅1000
84784984
2022 10/20 15:10
老師,請列個完整分錄出來,這樣,我看不明白呢
玲老師
2022 10/20 15:18
我。寫這個就是完整的。
玲老師
2022 10/20 15:18
這兩個就是一個是結(jié)轉(zhuǎn)銷項的,一個是期末結(jié)轉(zhuǎn)的。 期末就說這兩個分?jǐn)?shù)沒有啦。
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