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(1)被審計(jì)單位乙公司的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制不存在重大缺陷但是非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制仍有一項(xiàng)重大事項(xiàng)需要提請(qǐng)內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告使用者注意。 做法恰當(dāng)嗎為什么

84785006| 提問時(shí)間:2022 10/19 14:05
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海貝老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
此時(shí)發(fā)表的還是無保留意見,只是需要加一個(gè)段落而已。做法恰當(dāng)
2022 10/19 14:20
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