問題已解決

老師 公積金分錄 計提公積金 借:管理費用-單位負擔 貸:應(yīng)付職工薪酬-單位負擔 繳納公積金 借:應(yīng)付職工薪酬-單位負擔 其他應(yīng)付款-代扣社保及公積金-公積金 貸:銀行存款 老師 有問題嗎

84785042| 提問時間:2022 10/19 10:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,沒有問題的可以。
2022 10/19 10:54
84785042
2022 10/19 13:49
老師 申報所得稅 報表填報有關(guān)問題可以咨詢您嗎
郭老師
2022 10/19 13:51
可以的 繼續(xù)問就行。
84785042
2022 10/19 14:13
老師 我們給稅務(wù)專管員報的1-9月的研發(fā)費用 專管員說三季度可以享受100加計扣除 當時報的研發(fā)費用金額是32萬 那么老師我在填所得稅申報表時金額是不是應(yīng)該填64萬
郭老師
2022 10/19 14:15
這個研發(fā)單獨填寫 單獨填寫你的加計扣除。
84785042
2022 10/19 14:27
老師 是單獨在這個表里填寫的 您能看到季報表嗎 老師
84785042
2022 10/19 14:28
想問老師 我在填這個研發(fā)費用金額是不是報給稅務(wù)專管員是32萬 在填這個表時100%加計扣除 金額就是64萬了 老師
郭老師
2022 10/19 14:29
你好,你只填寫發(fā)生額,發(fā)生額填寫32萬。
84785042
2022 10/19 15:30
老師 我們一 二 三季度因為做了暫估成本 所以沒有交所得稅 第四季度的時候再沖暫估成本 按稅負交所得稅可以嗎 老師
郭老師
2022 10/19 15:33
可以的,可以這么做的。
84785042
2022 10/19 16:06
老師 9月份的利息收入 分錄做的是 借 銀行存款 貸 利息收入 這張憑證金額就不體現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)損益里了是吧 老師
郭老師
2022 10/19 16:08
你好,不對的,應(yīng)該是在你的財務(wù)費用里面填寫負數(shù)。
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