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# 提問 #小規(guī)模季超45萬(wàn)了 季報(bào)增值稅填在其他免稅銷售額 再填增值稅免稅申報(bào)表 就行了?但在增值稅申報(bào)表中帶不出本期免稅額 這是正常?是對(duì)的?

84785007| 提問時(shí)間:2022 10/19 10:04
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
看一下你減免政策有沒有選擇上填寫這個(gè)兩個(gè)表是對(duì)的?
2022 10/19 10:07
84785007
2022 10/19 10:18
但是增值稅表中本期免稅額沒數(shù)據(jù)?這對(duì)不?
玲老師
2022 10/19 10:21
您需要填寫減免表,把減免代表選擇上,這樣會(huì)帶出來數(shù)據(jù)。
玲老師
2022 10/19 10:21
就是最后不用交稅款,這樣就正確了。
84785007
2022 10/19 10:25
也不用交 但就是沒帶出本期免稅數(shù)
玲老師
2022 10/19 10:30
那你試一下申報(bào)能通過沒有提示不交稅款,你能申報(bào)成功就行。
84785007
2022 10/19 11:30
能申報(bào) 就是沒帶出免稅額
玲老師
2022 10/19 11:48
你好? 正常能申報(bào)就行??
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