問題已解決

計(jì)算稅額且要過程及每題思路依據(jù)

84784993| 提問時(shí)間:2022 10/18 19:33
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小帥老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,您的題目老師正在計(jì)算,請(qǐng)稍等哈
2022 10/18 19:46
84784993
2022 10/18 20:03
老師 計(jì)算完了嗎?
小帥老師
2022 10/18 20:04
稍等親,10分鐘,正在寫
小帥老師
2022 10/18 20:10
業(yè)務(wù)1:進(jìn)項(xiàng)稅39000+180=39180元 業(yè)務(wù)2:無法抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 業(yè)務(wù)3:銷項(xiàng)稅=(2260*1000+45200+56500)/1.13*0.13 業(yè)務(wù)4:銷項(xiàng)稅=(2260*30)/1.13*0.13 業(yè)務(wù)5:銷項(xiàng)稅=(2260*10)/1.13*0.13 以上答案希望能幫助到您,期待五星好評(píng)
84784993
2022 10/18 20:24
?老師 好了嗎
84784993
2022 10/18 20:25
業(yè)務(wù)二為什么不能抵扣啊
小帥老師
2022 10/18 20:37
親,普通發(fā)票不能抵扣的
84784993
2022 10/18 21:51
老師不好意思 再問一下 上期留抵增值稅額52000沒有用嗎
小帥老師
2022 10/18 21:58
啊,不好意思,沒看到這個(gè),那上期留抵,本期是可以抵扣的,所以本期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅把這個(gè)52000元再加上
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