問題已解決

2020年做賬分錄: 支付員工宿舍租金,已收發(fā)票 借 管理費—福利費 42000 貸 其他應(yīng)付款—房東 21000 貸 銀行存款 21000 請問老師多計提21000,現(xiàn)在跨年怎么沖銷21000 請問我

84785043| 提問時間:2022 10/18 15:11
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,之前全部抵扣了所得稅的嗎?
2022 10/18 15:11
84785043
2022 10/18 15:13
沒有交所得稅,都是以前年度虧損金額抵扣了
郭老師
2022 10/18 15:13
借其他應(yīng)付款,借管理費用、福利費負數(shù)
郭老師
2022 10/18 15:13
只要沒有調(diào)增都是抵扣。
84785043
2022 10/18 15:19
沒有調(diào)增呢, 借 其他應(yīng)付款 房東 21000 借 管理費-福利費 -21000 這樣就可以了嗎?是在今年10月份里面寫進去就可以了嗎? 摘要寫,沖銷多計提福利費
郭老師
2022 10/18 15:28
是的是的,是這么做的。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~