問(wèn)題已解決

老師,每個(gè)月增值稅計(jì)提和繳納會(huì)計(jì)分錄該怎么做?然后需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)的分錄呢?

84784947| 提問(wèn)時(shí)間:2022 10/18 11:03
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
增值稅計(jì)提 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅 ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 增值稅繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2022 10/18 11:04
84784947
2022 10/18 11:05
那轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅怎么平呢?
東老師
2022 10/18 11:06
這樣做是不用平賬的。
84784947
2022 10/18 11:12
老師,我用億企代賬助手自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的,結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅,計(jì)提時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,繳納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款,這樣對(duì)嗎?然后該怎么辦?
東老師
2022 10/18 11:12
對(duì),直接這么做就可以了,別的不需要做。
84784947
2022 10/18 11:15
可是這樣下個(gè)月交增值稅時(shí)上個(gè)月已經(jīng)交了的增值稅會(huì)被統(tǒng)計(jì)在一起,用億企代賬助手報(bào)增值稅的時(shí)候
東老師
2022 10/18 11:16
不知道您這個(gè)是什么會(huì)計(jì)軟件,不是自己做賬嗎?
84784947
2022 10/18 11:18
是,賬沒(méi)有問(wèn)題,可是自動(dòng)生成增值稅報(bào)表時(shí)增值稅金額與賬上不一致,我感覺(jué)是加上了上個(gè)月計(jì)提的增值稅,該怎么辦呢
東老師
2022 10/18 11:19
有情況我倒是沒(méi)遇到我呢。我都是自己做賬的
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