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小規(guī)?,F(xiàn)在免稅,申報增值稅表的時候,填第十行就行了嗎?

84785014| 提問時間:2022 10/17 16:13
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,填寫在其他免稅銷售額里面的。
2022 10/17 16:13
84785014
2022 10/17 16:15
這三個表還用填嗎?
東老師
2022 10/17 16:15
最下面的增值稅減免稅明細(xì)表也得填寫。
84785014
2022 10/17 16:17
那這個表怎么填?還有啊,這個文件規(guī)定是這樣子的:三、增值稅小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計月銷售額未超過15萬元(以1個季度為1個納稅期的,季度銷售額未超過45萬元,下同)的,免征增值稅的銷售額等項目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“小微企業(yè)免稅銷售額”或者“未達(dá)起征點銷售額”相關(guān)欄次。那不是應(yīng)該填第十行嗎
東老師
2022 10/17 16:21
最新政策不是填寫在第十行里面的。
東老師
2022 10/17 16:21
把開票金額*3%稅率的金額填寫在減免稅明細(xì)表里面
84785014
2022 10/17 16:23
現(xiàn)在的發(fā)票開出來不都是免稅嗎?還要算出金額來再減免明細(xì)里填嗎?
東老師
2022 10/17 16:23
對,你肯定是需要填寫的。
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