問題已解決

我今天才發(fā)現(xiàn)8月份我有張發(fā)票開錯了,今天才開了負數(shù)發(fā)票,那我在申報增值稅時候,怎么操作呀,這個負數(shù)怎么操作

84784987| 提問時間:2022 10/17 15:15
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,您開了其他正數(shù)發(fā)票了嗎?
2022 10/17 15:15
84784987
2022 10/17 15:17
開了,當(dāng)時也開了很多其他正數(shù)發(fā)票
東老師
2022 10/17 15:17
你按照正數(shù)和負數(shù)相抵,以后的金額就可以申報
84784987
2022 10/17 15:27
如果貨物名稱是軟件研發(fā)服務(wù) 那么應(yīng)該填寫在哪一列呀,是貨物及勞務(wù),還是服務(wù),不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)啊
東老師
2022 10/17 15:29
抱歉,這個我不確定他這個稅率是多少。
84784987
2022 10/17 15:30
研發(fā)服務(wù)免稅的,小規(guī)模納稅人
東老師
2022 10/17 15:31
填寫在服務(wù)這個欄次里面。
84784987
2022 10/17 15:32
小規(guī)模需要填寫哪幾列就行了呀
東老師
2022 10/17 15:33
填寫在其他免稅銷售額里面。
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