問(wèn)題已解決

我今天才發(fā)現(xiàn)8月份我有張發(fā)票開錯(cuò)了,今天才開了負(fù)數(shù)發(fā)票,那我在申報(bào)增值稅時(shí)候,怎么操作呀,這個(gè)負(fù)數(shù)怎么操作

84784987| 提問(wèn)時(shí)間:2022 10/17 15:15
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,您開了其他正數(shù)發(fā)票了嗎?
2022 10/17 15:15
84784987
2022 10/17 15:17
開了,當(dāng)時(shí)也開了很多其他正數(shù)發(fā)票
東老師
2022 10/17 15:17
你按照正數(shù)和負(fù)數(shù)相抵,以后的金額就可以申報(bào)
84784987
2022 10/17 15:27
如果貨物名稱是軟件研發(fā)服務(wù) 那么應(yīng)該填寫在哪一列呀,是貨物及勞務(wù),還是服務(wù),不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)啊
東老師
2022 10/17 15:29
抱歉,這個(gè)我不確定他這個(gè)稅率是多少。
84784987
2022 10/17 15:30
研發(fā)服務(wù)免稅的,小規(guī)模納稅人
東老師
2022 10/17 15:31
填寫在服務(wù)這個(gè)欄次里面。
84784987
2022 10/17 15:32
小規(guī)模需要填寫哪幾列就行了呀
東老師
2022 10/17 15:33
填寫在其他免稅銷售額里面。
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