問題已解決
我們是小規(guī)模納稅人,本季度免稅稅額計入營業(yè)外收入嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,具體是什么原因形成的?本季度免稅稅額呢??
2022 10/17 15:12
84785005
2022 10/17 15:13
未開票收入,沒達(dá)到小規(guī)模交稅標(biāo)準(zhǔn)
鄒老師
2022 10/17 15:13
你好,那收入應(yīng)當(dāng)這樣做分錄
借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務(wù)收入
不需要結(jié)轉(zhuǎn)減免的增值稅啊?
84785005
2022 10/17 15:15
我們是小規(guī)模納稅人,本季度未開票,收的的貨款我都是按照以下方法做的:借銀行存款貸方收入,銷項稅額。然后最后把銷項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入對嗎
84785005
2022 10/17 15:16
如果我直接借銀行存款貸方主營收入,那么等申報稅費(fèi)的時候我怎么填申報表
鄒老師
2022 10/17 15:16
你好,這樣是不對的。免征增值稅的收入分錄,是
借:銀行存款?等科目?,貸:主營業(yè)務(wù)收入
84785005
2022 10/17 15:16
未開票的也這樣做嗎
84785005
2022 10/17 15:17
之前季度都是這么做的,沒有影響吧
鄒老師
2022 10/17 15:21
你好,未開票的也這樣做。
之前季度都是這么做的(是體現(xiàn)了增值稅)?
84785005
2022 10/17 15:22
之前季度都體現(xiàn)了增值稅,沒有達(dá)到交稅標(biāo)準(zhǔn)所以又結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了。
鄒老師
2022 10/17 15:24
你好,從4月份之后,你這樣處理是不對的。需要按這樣處理才是的?
借:銀行存款?等科目?,貸:主營業(yè)務(wù)收入
84785005
2022 10/17 15:26
之前的已經(jīng)這么處理并且申報了就不用更正了吧。反正也沒少報收入。這個季度我改過來就行了吧
鄒老師
2022 10/17 15:27
你好,之前錯誤的,應(yīng)當(dāng)做調(diào)整處理才是的?
84785005
2022 10/17 15:28
怎么改。我在這個季度改就行嗎
鄒老師
2022 10/17 15:29
你好,把你之前做的分錄紅沖。然后這樣做收入分錄?
借:銀行存款?等科目?,貸:主營業(yè)務(wù)收入
84785005
2022 10/17 15:31
我申報表怎么報呢
鄒老師
2022 10/17 15:32
你好,在增值稅申報表的免稅收入欄次做相應(yīng)的填寫就是了?
84785005
2022 10/17 15:38
為什么是4月份之后,這樣做呢
鄒老師
2022 10/17 15:39
你好,因為今年4.1日之后,小規(guī)模納稅人開具普通發(fā)票是免征增值稅,之前沒有這個政策啊。
84785005
2022 10/17 15:51
哦,那之前的那么處理是對的吧
鄒老師
2022 10/17 15:52
你好,4.1日之前,小規(guī)模的收入分錄是
借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
閱讀 78