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老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在開票是沒有限額了,都是免增值稅的,這個應該怎么進行賬務處理

84785046| 提問時間:2022 10/17 10:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借銀行存款貸主營業(yè)務收入。
2022 10/17 10:43
84785046
2022 10/17 11:20
沒交的稅需要做什么賬務處理嗎?
郭老師
2022 10/17 11:20
你好,具體的是哪一個稅款?
84785046
2022 10/17 11:58
增值稅,開票上面有稅額,以前做賬是借銀行存款貸主營業(yè)務收入 應交稅費
84785046
2022 10/17 11:59
現(xiàn)在免稅了怎么處理這個稅費問題
郭老師
2022 10/17 11:59
借應交稅費、應交增值稅貸營業(yè)外收入。之前需要做一個這個,現(xiàn)在直接借銀行存款貸主營業(yè)務收入就可以的,沒有應交稅費。
郭老師
2022 10/17 12:00
看不懂這個 借銀行存款貸主營業(yè)務收入。 2022-10-17 10:43
郭老師
2022 10/17 12:00
直接做了主營業(yè)務收入沒有應交稅費不用寫應交稅費,沒有看懂上面的分錄。
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