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一般納稅人進(jìn)項(xiàng)稅額多于銷項(xiàng)發(fā)票怎么寫分錄
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速問速答借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)
貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
后邊的分錄根據(jù)應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額做以下分錄或者相反
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
只有手動(dòng)調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表期初余額:應(yīng)交稅費(fèi)增加,未分配利潤(rùn)減少,沒法自動(dòng)計(jì)算。
2022 10/17 10:05
84784966
2022 10/17 10:09
那我沒寫這個(gè)分錄對(duì)不對(duì)的呢
家權(quán)老師
2022 10/17 10:15
可以的,根據(jù)自己的習(xí)慣做
84784966
2022 10/17 10:16
噢,好的意思是不寫多出來交的那筆分錄也是對(duì)的對(duì)吧
家權(quán)老師
2022 10/17 10:25
嗯嗯。我一般都不按這個(gè)做
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