問題已解決
老師,1.上期留底進(jìn)項這月轉(zhuǎn)出的會計分錄是借_應(yīng)交稅費_未交增值稅 貸_應(yīng)交稅費_轉(zhuǎn)出多交增值稅,對嗎? 2.這樣的話轉(zhuǎn)出多交增值稅不就有余額了,以后怎么把這個科目結(jié)轉(zhuǎn)平
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速問速答同學(xué)你好
應(yīng)該是轉(zhuǎn)出未交增值稅
為什么轉(zhuǎn)出
2022 10/17 09:36
84785021
2022 10/17 09:39
上月留底的進(jìn)項怎么做會計分錄
樸老師
2022 10/17 09:43
上月留抵的進(jìn)項你這個月要抵扣嗎
84785021
2022 10/17 09:47
是是是是
樸老師
2022 10/17 09:50
同學(xué)你好
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅? 銷項小于進(jìn)項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
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