問題已解決
老師你好請問,資產(chǎn)負債表里面應(yīng)交稅費年初余額是負數(shù)?怎么調(diào)整?
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速問速答同學(xué)你好
只要這個負數(shù)是正確的。調(diào)整到:其他流動資產(chǎn)。調(diào)表不調(diào)賬。
2022 10/16 16:56
84784994
2022 10/16 17:01
我也沒有多的進賬,出現(xiàn)負數(shù)還有什么情況呢?
84784994
2022 10/16 17:01
進項發(fā)票
立峰老師
2022 10/16 17:04
一、未認證的發(fā)票入賬了沒,入在哪個科目?
二、前期作賬是否有錯誤?
三、賬面和申報表是否一致
84784994
2022 10/16 17:11
發(fā)票9月都認證完了!就是現(xiàn)在不知道哪里錯了,怎么自查呢
立峰老師
2022 10/16 17:13
將賬面的銷項、進項、轉(zhuǎn)出、未交增值稅等明細,逐一和申報表核對 ,發(fā)現(xiàn)一個解決一個。做到一分不差。
84784994
2022 10/16 17:24
好的老師!謝謝
立峰老師
2022 10/16 17:25
好?的,有問題可以再聯(lián)系,如果滿意可五星評價哈,謝謝!
84784994
2022 10/16 17:52
老師查了一下,2021年期末余額留下來的!但是這個月進項都全部抵扣完了!
立峰老師
2022 10/16 17:53
那年初調(diào)整至:其他流動資產(chǎn)即可。
84784994
2022 10/16 18:03
老師這種情況沒調(diào)過,資產(chǎn)負債表其他流動資產(chǎn)年初余額-5800和應(yīng)交稅費年初余額一樣的嘛!這里不太懂
立峰老師
2022 10/16 18:05
不用調(diào)賬。只是編報表時重分類一下。
比如年初有應(yīng)交稅費-5800是留抵稅額,那么編報表時,應(yīng)編為其他流動資 產(chǎn)5800
然后應(yīng)交稅費的報表數(shù)是加上5800,就平了。
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