問(wèn)題已解決

老師收到留底退稅的分錄怎么做

84784988| 提問(wèn)時(shí)間:2022 10/16 16:26
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 企業(yè)收到留抵退稅款時(shí)應(yīng)做如下會(huì)計(jì)處理: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2022 10/16 16:27
84784988
2022 10/16 16:28
老師這個(gè)要計(jì)提嗎
84784988
2022 10/16 16:29
還有這個(gè)收入要交增值稅嗎
立峰老師
2022 10/16 16:31
不用計(jì)提。后邊城建稅與附加上,直接把這一塊就減掉。
立峰老師
2022 10/16 16:32
后邊的附表上,這一塊不參與計(jì)算附加稅。
立峰老師
2022 10/16 16:32
這個(gè)收入影響增值稅。
立峰老師
2022 10/16 16:32
交與不交以當(dāng)月末的應(yīng)納稅額為準(zhǔn)。
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