問題已解決

你好老師,我是供暖公司的,我去年收到暖費的時候做做賬是,借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 2021采暖期 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~銷項稅,我現(xiàn)在要退2021年暖費,現(xiàn)在怎么做賬了,謝謝老師

84785013| 提問時間:2022 10/14 08:53
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 是什么會計準(zhǔn)則
2022 10/14 09:01
84785013
2022 10/14 09:11
小企業(yè)會計準(zhǔn)則
樸老師
2022 10/14 09:14
那就 借銀行 貸利潤分配未分配利潤
84785013
2022 10/14 09:44
不是直接沖銷收入嗎
樸老師
2022 10/14 09:51
同學(xué)你好 嗯 這個不直接沖
84785013
2022 10/14 09:56
利潤分配未分配利潤,月底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
84785013
2022 10/14 09:58
老師? 我是退暖費了,銀行存款減少了
樸老師
2022 10/14 10:00
同學(xué)你好 借利潤分配未分配利潤 貸銀行存款 這樣
84785013
2022 10/14 10:01
這個利潤分配月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
樸老師
2022 10/14 10:06
同學(xué)你好 這個不用的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~