問(wèn)題已解決

老師,我這個(gè)月做了銷項(xiàng)稅100,進(jìn)項(xiàng)稅50,那這個(gè)月是不是得結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,怎么結(jié)轉(zhuǎn)

84785037| 提問(wèn)時(shí)間:2022 10/13 09:51
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
是的。借銷項(xiàng)100。貸進(jìn)項(xiàng)50,轉(zhuǎn)出未交增值稅。50 。 借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅50。
2022 10/13 09:56
84785037
2022 10/13 09:57
我做了這個(gè)轉(zhuǎn)出的分錄以后,是不是我的,轉(zhuǎn)出未交增值稅,和,未交增值稅,兩個(gè)科目都有了余額,
84785037
2022 10/13 09:57
這兩個(gè)科目,余額應(yīng)該在哪一方,代表什么意思,
玲老師
2022 10/13 10:02
。是的,未交增值稅在貸方是應(yīng)交未交的。
84785037
2022 10/13 10:03
好的老師,附加稅,印花稅,所得稅,計(jì)提分錄怎么寫
玲老師
2022 10/13 10:08
借稅金及附加。貸應(yīng)交稅費(fèi), 借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)。
84785037
2022 10/13 10:13
老師,印花稅需要計(jì)提不,
玲老師
2022 10/13 10:21
你好 按期交的要計(jì)提 的?
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