問(wèn)題已解決

老師,我們公司沒(méi)有財(cái)務(wù)費(fèi)用支出,利息收入如何沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用,會(huì)計(jì)分錄怎么做。

84785012| 提問(wèn)時(shí)間:2022 10/12 22:34
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
軟件收利息:借:銀行存款,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入(負(fù)數(shù))
2022 10/12 22:42
84785012
2022 10/12 22:43
兩個(gè)借方,沒(méi)有貸方嗎?
易 老師
2022 10/12 22:45
負(fù)數(shù)就相當(dāng)是貸方了
84785012
2022 10/12 22:46
明白了,謝謝老師
易 老師
2022 10/12 22:47
不客氣,有空給五星好評(píng):,
84785012
2022 10/12 22:50
還有,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)呢?借:本年利潤(rùn)(負(fù)數(shù)),貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用(負(fù)數(shù))?
易 老師
2022 10/13 07:47
學(xué)員您好,是的,對(duì)的
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