問題已解決

老師好:我想問一下,我發(fā)現(xiàn)我們之前的會計,在做繳納社保的分錄是, 借:管理費(fèi)-社保費(fèi)(單位) 其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 這樣做對嗎,不是計提的時候才借管理費(fèi)嗎

84784990| 提問時間:2022 10/12 14:51
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
他省略了計提,然后就是單位直接計入費(fèi)用的
2022 10/12 14:52
84784990
2022 10/12 14:56
哦噢,這樣子也是正確的處理對嗎
辜老師
2022 10/12 14:59
是的,這樣賬務(wù)處理也是可以的
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