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增值稅留底退稅會計分錄及進項轉(zhuǎn)出會計分錄
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速問速答你好;? ?
?根據(jù)2022.14號財稅文件分錄的話? ?借應(yīng)交稅費- 增值稅留抵稅額? 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 ;? 收到款 : 借銀行存款貸?應(yīng)交稅費- 增值稅留抵稅額?
2022 10/12 14:06
84784966
2022 10/12 14:14
如果有去年前年的進項稅需要轉(zhuǎn)出,怎么做分錄呢?
meizi老師
2022 10/12 14:14
你好; 去年的進項稅 ; 分錄都是一樣的;? ?
84784966
2022 10/12 14:18
借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
meizi老師
2022 10/12 14:22
你好; 如果你跨年的話;? 才是這樣走哦? ? ?是的; 企業(yè)會計準(zhǔn)則? ?
84784966
2022 10/12 14:23
對呀,就是跨年了呀,去年的進項稅需要現(xiàn)在轉(zhuǎn)出呀
meizi老師
2022 10/12 14:27
?借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出? ?借利潤分配- 未分配利潤 貸? ?以前年度損益調(diào)整?
84784966
2022 10/12 14:48
沒有抵扣的進項稅加計抵減額要怎么處理呢?
meizi老師
2022 10/12 14:53
你好; 你們之前做了那些科目 ; 意思要 沖掉是嗎? ?
84784966
2022 10/12 14:55
之前做的是借應(yīng)交稅費-進項稅加計抵減,貸營業(yè)外收入其他收益
meizi老師
2022 10/12 14:58
?你好;? ,借? 以前年度損益調(diào)整???貸應(yīng)交稅費-進項稅加計抵減?
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