問題已解決

老師,您好,請問異地項(xiàng)目在項(xiàng)目地已經(jīng)預(yù)繳稅款,那么我現(xiàn)在申報(bào)增值稅的時(shí)候,對于這筆異地項(xiàng)目已經(jīng)預(yù)繳的稅款填報(bào)怎么填?

84784963| 提問時(shí)間:2022 10/12 11:13
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
你好,在增值表3就有一個(gè)填寫預(yù)交增值稅款的地方,你可以填上,然后再在主表里填上,他就會(huì)體現(xiàn)預(yù)交的稅款。
2022 10/12 11:15
84784963
2022 10/12 11:22
預(yù)繳的時(shí)候有增值稅附加稅和所得稅,那么我在填報(bào)的時(shí)候我怎么提現(xiàn)已繳的部分呢?應(yīng)該是在附表四吧,附表四里面建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款本期發(fā)生額填列是么?
李霞老師
2022 10/12 11:25
你好,對,就是在那個(gè)那一行里面填寫那一行填上,然后呢,嗯,都填清楚就可以。附加稅表格上也有填寫已繳納稅款的地方,你可以看一下。
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